年度内审计划表
审核年度
本计划适用于[ 2014
]年度公司的质量体系的审核。
审核目的
1.评价公司质量管理体系的符合性和有效性。
2.发现不合格产生的潜在因素,确保质量管理体系持续满足顾客要求。3.寻找改进的机会,改进和完善质量体系的运行质量和产品质量。
审核范围
覆盖质量体系涉及的全部要素及质量管理所相关的职能部门。
审核依据
1.质量管理体系(技术规范)标准(2.质量手册;3.程序文件;4.支持文件;
5.作业指导书、检验规程、工艺文件;6.顾客要求;
7.国家有关的法律、法规。
ISO9001);
审核安排
月份
审核范围
产品审校过程审核体系审核管理评审
1
2
3
4
5 ○○○○
6
7
8 ●●●●
9
10
11
12 ○○○○
备注
备注
一.图表中●表示年度定期审核;
二.图表中○表示年度不定期稽核;责任
作成/日期
确认/日期
承认/日期
保存部门:品质部保存期限:失效后15年页码: 1/1