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采购内勤的工作职责 篇8

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  1、梳理部门业务合同,建立了完善的合同台帐。

  2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。

  3、及时安排产品订单、出库等业务事宜,按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况,核对入库数量,做折让等。

  4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项,订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。

  5、收集整理产品图片上传至公司网盘,方便各销售部门查询使用。

  6、U8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的制作。

  7、协助销售部门处理产品质量问题工作,包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等,推动产品质量问题解决。

  8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆

  9、完成供应商分类整理和归档的工作。

  10、认真完成领导安排的其他工作

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